2023-04-25 20:53:42 来源: 同花顺iNews
4月26日,A股上市公司中简科技(300777)发布2022年全年业绩报告。其中,净利润5.96亿元,同比增长195.88%。
(相关资料图)
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,中简科技总体财务状况良好。具体而言,成长能力、资产质量、偿债能力、盈利能力优秀,营运能力较弱,现金流很弱。
净利润5.96亿元,同比增长195.88%
从营收和利润方面看,公司本年度实现营业收入7.97亿元,同比增长93.58%,净利润5.96亿元,同比增长195.88%,基本每股收益为1.39元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为45.25亿元,应收账款为7.58亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为3.73亿元。
同时,公司发布2022年一季度业绩预告,预计2023-01-01到2023-03-31业绩:净利润13000万元至15000万元,增长幅度为43.39%至65.45%,基本每股收益0.2957元至0.3412元;上年同期业绩:净利润9066.08万元,基本每股收益0.2062元。
关于2023年一季度业绩变化原因,公司表示:为适应今年大幅需求增长生产任务,公司对全年排产计划和产能分配做了主动的、全面的优化统筹。一方面,在一季度对设备集中检修,提高设备完好率和使用率;另外,根据原有产线的生产任务情况及新建产线的进度安排,优化调整了新老员工的搭配比例及任务归属,为二季度开始的新老产线并行发挥合力效应打好基础。
报告期内,公司产品产量同比上年增加27.09%,销量同比上年增加10.70%,营业收入同比上年增加19.58%。
财务状况较好,存在9项财务亮点
根据中简科技公布的相关财务信息显示,公司存在9个财务亮点,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
收益率 | 净资产收益率平均为18.92%,公司赚钱能力很强。 |
盈利 | 营业利润率平均为67.83%,公司盈利能力出众。 |
业绩 | 扣非净利润增速平均为67.53%,公司成长性出色。 |
营收 | 营收同比平均为47.65%,公司成长能力优秀。 |
成长 | 营业利润同比平均为70.16%,公司成长能力优秀。 |
存货周转 | 存货周转率平均为7.84(次/年),存货变现能力很强。 |
负债 | 付息债务比例为0.00%,债务偿付压力很小。 |
偿债 | 流动比率为7.66,短期偿债能力出色。 |
收益 | 净利润现金含量平均为83.74%,处于行业前列。 |
风险项较少,收现是唯一风险
根据中简科技公布的相关财务信息显示,收现指标是唯一风险。主营业务收现比率平均为82.28%,公司现金流较差。
综合来看,中简科技总体财务状况良好,当前总评分为3.71分,在所属的国防军工行业的135家公司中排名靠前。具体而言,成长能力、资产质量、偿债能力、盈利能力优秀,营运能力较弱,现金流很弱。
各项指标评分如下:
指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
---|---|---|---|---|
成长能力 | 3.30 | 4.67 | 10 | 出众 |
现金流 | 3.63 | 0.67 | 118 | 很弱 |
资产质量 | 4.96 | 4.19 | 23 | 很高 |
偿债能力 | 4.11 | 4.89 | 4 | 很强 |
盈利能力 | 4.85 | 4.89 | 4 | 优秀 |
营运能力 | 0.85 | 1.70 | 90 | 不佳 |
总分 | 3.56 | 3.71 | 16 | 良好 |
关于同花顺财务诊断大模型
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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