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【独家焦点】财报速递:禾盛新材2022年全年净利润6593.20万元,总体财务状况不佳

2023-03-29 16:53:07 来源: 同花顺iNews

3月30日,A股上市公司禾盛新材(002290)发布2022年全年业绩报告。其中,净利润6593.20万元,同比下降19.57%。


(资料图)

根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,禾盛新材总体财务状况不佳。具体而言,资产质量、偿债能力、盈利能力很弱,营运能力、成长能力较弱,现金流一般。

净利润6593.20万元,同比下降19.57%

从营收和利润方面看,公司本年度实现营业收入21.33亿元,同比下降5.98%,净利润6593.20万元,同比下降19.57%,基本每股收益为0.27元。

从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为15.29亿元,应收账款为3.59亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为14.24亿元。

财务状况糟糕,存在6项财务风险

根据禾盛新材公布的相关财务信息显示,公司存在6个财务风险,具体如下:

指标类型评述
收益率净资产收益率平均为-20.06%,公司赚钱能力很弱。
盈利营业利润率平均为-10.13%,公司盈利能力较差。
业绩扣非净利润增速平均为-480.20%,公司成长能力不佳。
成长营业利润同比平均为-163.12%,公司成长性较弱。
应收应收账款周转率平均为6.23(次/年),公司收帐压力大。
负债付息债务比例为26.14%,债务偿付压力很大。

综合来看,禾盛新材总体财务状况不佳,当前总评分为1.13分,在所属的白色家电行业的36家公司中排名靠后。具体而言,资产质量、偿债能力、盈利能力很弱,营运能力、成长能力较弱,现金流一般。

各项指标评分如下:

指标类型上期评分本期评分排名评价
现金流0.292.5019一般
营运能力0.291.5326不佳
成长能力1.711.1129较弱
资产质量0.710.9730较差
偿债能力1.000.8331很低
盈利能力0.570.5633很低
总分0.771.1335不佳

关于同花顺财务诊断大模型

同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。

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